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中共巴马瑶族自治县委员会组织部2017年部门决算

2018-11-07 11:34     来源:组织部
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中共巴马瑶族自治县委员会组织部

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:中共巴马瑶族自治县

委员会组织部概况

 

一、主要职能

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。

2.负责自治县党委管理干部和领导班子的思想作风建设,考察了解自治县党委管理干部并办理调整、任免事宜;负责审核批准享受副科职务干部任免;负责办理自治县党委自治县人大、政府、政协提名推荐干部的工作;承办自治委管理干部的调动事宜;协助管理驻巴马中、区、市直各单位的领导班子。

3.负责全县干部人事制度改革工作,实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作;指导全县推行公务员制度工作;负责全县党委、人大、政协、审判、检察、民主党派和工商联等六类机关(以下简称“六类机关”)公务员单位(含参照管理单位)对《中华人民共和国公务员法》的实施、指导和监督工作;负责全县六类机关公务员考试录用、试用期考察、任职定级审批等工作;负责全县科级干部的备案审查和宏观管理工作;负责加强对选调生的培养、管理和使用工作;办理自治县党委管理干部工作评定审批手续和因私出国出境备案工作。

4.建立、管理乡科级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订全县干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。

5.制定实施全县干部教育和培训工作的规划,对党政干部的教育培训进行组织、协调、督促和检查,具体组织自治县党委管理的干部和一定层次的中青年干部村(社区)“两委”负责人,村民合作社负责人以及致富能人的培训。

6.制定和完善全县人才工作政策,承担自治区优秀专家、市专业技术拔尖人才的推荐工作;负责组织评选、管理本县的专家和专业人才,组织开展对有突出贡献的专家和专业人才的奖励和慰问工作,建立人才库,组织和协调各部门优秀专家开展活动,促进各类人才的成长、开发和合理流动。

7.负责对干部监督工作的综合、协调和宏观指导;对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督;督办和协助办理违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件;制定或参与制定有关干部监督管理的制度、规定;办理自治县党委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件;审理自治县党委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,负责自治县党委管理干部的退休审批工作。

9.负责全县党的组织、干部、人才工作有关方针、政策的综合研究;负责调查了解各级领导班子和干部队伍建设的情况,为自治县党委决策提出意见和建议;协调、指导乡镇和县直属单位党建的调研工作;负责全县组工信息的收集、撰写、上报工作;负责全县组织工作的宣传。

10.负责全县非公有制经济组织、社会组织党的建设工作。研究指导全县非公有制经济组织和社会组织党的建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式,贯彻落实党和国家关于鼓励、支持、发展非公有制经济组织和社会组织的政策、法规。

11.负责组织部机关信息化建设、管理、设备配备及计算机技术指导工作;负责大组工网涉密文件的接收、上传、管理工作;负责上级组织部门远程会议电视系统建设和管理工作。

12.研究制定加强党的组织建设的措施,指导各基层党组织加强党的组织建设,规划、检查全县的党员管理、教育和发展工作,牵头组织各级党组织和党员开展党内部各种政治教育实践活动、党建理论研讨活动和党员教育培训活动。

13.负责党员和“六类”机关公务员单位(含参公单位)公务员的统计工作,做好自治县党委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作。

14.及时向自治县党委、市委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况;负责全县组织史资料的收集、编写工作。

15.负责规划、指导、督查、管理全县党员干部现代远程教育工作,具体承担全县党员干部现代远程教育的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究、服务辅导、制度建设、设施建设、资源建设、教学管理、队伍建设等职责。

16.自治县党委和市委组织部交办的其他工作任务

二、部门决算单位构成

(一)机构情况

根据上述职责,中共巴马瑶族自治县委员会组织部设10个内设机构。包括:办公室、干部股(加挂干部档案室牌子)、公务员管理股、人才办、远程办、干部监督股(挂举报中心牌子)、组织股、调查研究和信息管理股、自治县领导干部考核与考试测评办公室、两新党工委

(二)人员情况

我部属财政全额拨款行政单位,行政编制为12人,现有在职职工12人,二层机构远程办,属参照公务员管理单位,参公编制9人,现有在职职工9人;自治县领导干部考核与考试测评办公室事业编2人;社区党建组织员3人;退休1人;领遗属生活费2人。单位实行行政单位财务核算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,705.23

一、一般公共服务支出

30

677.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

38.00

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

856.00

七、文化体育与传媒支出

36

854.23

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

20.63

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

6.22

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

38.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

23.01

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

17.76

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

2,561.23

本年支出合计

51

1,636.85

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

37.58

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

961.96

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

856.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

2,598.81

总计

58

2,598.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,561.23

1,705.23

 

 

 

 

856.00

201

一般公共服务支出

745.50

745.50

 

 

 

 

 

20132

组织事务

735.12

735.12

 

 

 

 

 

2013201

  行政运行

172.15

172.15

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

562.34

562.34

 

 

 

 

 

2013203

  机关服务

0.63

0.63

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

10.37

10.37

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

10.37

10.37

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

854.23

854.23

 

 

 

 

 

20701

文化

854.23

854.23

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

854.23

854.23

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

20.63

20.63

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

20.29

20.29

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.29

20.29

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.22

6.22

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.03

0.03

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.03

0.03

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.19

6.19

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

6.19

6.19

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

38.00

38.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

38.00

38.00

 

 

 

 

 

2120802

  土地开发支出

38.00

38.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

21305

扶贫

22.89

22.89

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

18.76

18.76

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

4.13

4.13

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.76

17.76

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.76

17.76

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.76

17.76

 

 

 

 

 

229

其他支出

856.00

 

 

 

 

 

856.00

22999

其他支出

856.00

 

 

 

 

 

856.00

2299901

  其他支出

856.00

 

 

 

 

 

856.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三、支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,636.85

744.62

892.23

 

 

 

201

一般公共服务支出

677.00

677.00

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.04

0.04

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅及相关机构事务支出

0.04

0.04

 

 

 

 

20132

组织事务

666.16

666.16

 

 

 

 

2013201

  行政运行

196.82

196.82

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

467.05

467.05

 

 

 

 

2013203

  机关服务

0.63

0.63

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1.67

1.67

 

 

 

 

20133

宣传事务

10.38

10.38

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

10.38

10.38

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.41

0.41

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.41

0.41

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

854.23

 

854.23

 

 

 

20701

文化

854.23

 

854.23

 

 

 

2070199

  其他文化支出

854.23

 

854.23

 

 

 

208

社会保障和就业支出

20.63

20.63

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

20.29

20.29

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.29

20.29

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.22

6.22

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.03

0.03

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.03

0.03

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.19

6.19

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

6.19

6.19

 

 

 

 

212

城乡社区支出

38.00

 

38.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

38.00

 

38.00

 

 

 

2120802

  土地开发支出

38.00

 

38.00

 

 

 

213

农林水支出

23.01

23.01

 

 

 

 

21301

农业

0.12

0.12

 

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

0.12

0.12

 

 

 

 

21305

扶贫

22.89

22.89

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

18.76

18.76

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

4.13

4.13

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.76

17.76

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.76

17.76

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.76

17.76

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,667.23

一、一般公共服务支出

28

677.00

677.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

38.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

854.23

854.23

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

20.63

20.63

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.21

6.21

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

38.00

 

38.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

23.02

23.02

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

17.76

17.76

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

1,705.23

本年支出合计

49

1,636.85

1,598.85

38.00

年初财政拨款结转和结余

23

37.58

年末财政拨款结转和结余

50

105.96

105.96

 

  一般公共预算财政拨款

24

37.58

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,742.81

总计

54

1,742.81

1,704.81

38.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

37.58

37.58

 

1,667.23

813.00

854.23

1,598.85

744.62

854.23

105.97

105.97

 

 

201

一般公共服务支出

37.46

37.46

 

745.50

745.50

 

677.00

677.00

 

105.97

105.97

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.04

0.04

 

 

 

 

0.04

0.04

 

 

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.04

0.04

 

 

 

 

0.04

0.04

 

 

 

 

 

20132

组织事务

37.01

37.01

 

735.12

735.12

 

666.16

666.16

 

105.97

105.97

 

 

2013201

  行政运行

24.66

24.66

 

172.15

172.15

 

196.82

196.82

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

10.67

10.67

 

562.34

562.34

 

467.04

467.04

 

105.97

105.97

 

 

2013203

  机关服务

 

 

 

0.63

0.63

 

0.63

0.63

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1.67

1.67

 

 

 

 

1.67

1.67

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

 

 

 

10.38

10.38

 

10.38

10.38

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

 

 

 

10.38

10.38

 

10.38

10.38

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.41

0.41

 

 

 

 

0.41

0.41

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.41

0.41

 

 

 

 

0.41

0.41

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

854.23

 

854.23

854.23

 

854.23

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

854.23

 

854.23

854.23

 

854.23

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

 

 

 

854.23

 

854.23

854.23

 

854.23

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

20.63

20.63

 

20.63

206,267.24

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

20.29

20.29

 

20.29

20.29

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

20.29

20.29

 

20.29

20.29

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

0.34

0.34

 

0.34

0.34

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

 

 

 

0.34

0.34

 

0.34

0.34

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

6.22

6.22

 

6.22

6.22

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

 

0.03

0.03

 

0.03

0.03

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

 

 

 

0.03

0.03

 

0.03

0.03

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

6.19

6.19

 

6.19

6.19

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

6.19

6.19

 

6.19

6.19

 

 

 

 

 

213

农林水支出

0.12

0.12

 

22.89

22.89

 

23.01

23.01

 

 

 

 

 

21301

农业

0.12

0.12

 

 

 

 

0.12

0.12

 

 

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

0.12

0.12

 

 

 

 

0.12

0.12

 

 

 

 

 

21305

扶贫

 

 

 

22.89

22.89

 

22.89

22.89

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

 

 

 

18.76

18.76

 

18.76

18.76

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

 

 

 

4.13

4.13

 

4.13

4.13

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

17.76

17.76

 

17.76

17.76

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

17.76

17.76

 

17.76

17.76

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

17.76

17.76

 

17.76

17.76

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

216.30

302

商品和服务支出

502.86

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

60.79

30201

  办公费

39.02

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

67.91

30202

  印刷费

12.96

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

49.48

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

4.21

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

11.36

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.28

30207

  邮电费

9.20

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

2.27

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

25.44

30211

  差旅费

35.17

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

59.32

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

18.76

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

272.53

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.63

30216

  培训费

8.92

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

17.66

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

6.19

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.03

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴