县人大| 简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西河池巴马瑶族自治县人民政府门户网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门决算

巴马瑶族自治县科学技术局2017年部门决算

2018-03-08 14:49     来源:巴马瑶族自治县科学技术局
【字体: 打印

 

 

 

巴马瑶族自治县科学技术局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分:巴马县科技局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县科技局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县科技局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:巴马县科技局概况

 

一、主要职能

1.组织贯彻国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规;指导和掌握各乡镇、各部门贯彻实施科技方针、政策的情况并向上级作出报告。

2.研究提出全县科技发展和科技促进经济、社会发展的战略、方针和政策;会同有关部门研究制订全县科技体系改革的方针、政策、措施和总体规划。推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展的科技创新体制和机制。

3.组织编制自治县科学技术发展的中长期规划和年度计划;编制星火计划、科技攻关计划、科技成果推广计划、科技创新工程和科技扶贫计划,推动农村和企业的科技进步。

4.组织实施国家、自治区和市下达给我县的科技项目;负责编制和组织实施我县本区域的科技项目。

5.研究制定有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施,筹措科技资金;负责归口管理科学事业费、科技三项经费、科技外事经费等有关经费的预、决算;组织协调科技信贷的管理与使用。

6.负责管理全县科技外事工作,组织制订科技合作与交流的政策与措施;负责科技合作项目的立项申报和科技合作项目的智力、资金、人才、技术、设备引进;负责协调全县科技人员出国及来访专家学者的审批;协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作。

7.组织制订有关技术市场的政策和法规,监督、检查《技术合同法》的实施。参与管理技术仲裁,归口管理科技无形资产评估和技术信息市场等工作,组织各部门、各行业参加区内外的各种技术交流交易会,展示我县的科技成果,同时进行科技项目对外引智、引技、招商引资工作。

8.归口管理全县科技成果鉴定、登记、申报、奖励、保密以及重大科技成果推广等工作,负责县内社会力量设立科学技术奖的审批、登记。

9.协同有关部门制订科技人员的有关政策、法规和选拔、培养科学技术带头人;组织、指导全县科技管理人员的教育培训工作。

10.牵头负责全县科学技术普及工作,制定全县科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责科普工作联席会议办公室工作。

11.根据广西科技改革与发展的要求,组织开展软科学研究;管理全县技术信息、科技信息网、科技信息期刊工作;指导民营科技企业和科技第三产业的发展;负责科技系统管理范围内的科技统计、科技志和科技年鉴工作。

12.指导、协调县直各部门及各乡镇科技工作;协同有关部门推动行业的科技进步;根据县科技教育领导小组的部署,负责对乡镇党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进步目标实行考核。

13.归口管理全县知识产权工作,主管全县专利及科技情报工作。

14.负责县科技教育领导小组办公室的工作。

15.承办自治县党委、人民政府和区科技厅、市科技局交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

1、巴马瑶族自治县科学技术局:行政机关。

2、巴马瑶族自治县科技情报研究所:事业单位,自治县科

技局二层机构。

第二部分:巴马县科技局 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 219.14

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、国防支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 183.19

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.72

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.59

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

1.38

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

8.54

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

219.14

本年支出合计

 208.42

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 10.72

 

 

 

 

收入总计

219.14

支出总计

219.14

         
 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

219.14

219.14

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

193.92

193.92

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

177.74

177.74

 

 

 

 

 

2060101

  行政运行

58.04

58.04

 

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

119.70

119.70

 

 

 

 

 

206099

其他科学技术支出

16.18

16.18

 

 

 

 

 

2069901

科技奖励

5.38

5.38

 

 

 

 

 

2069999

   其他科学技术支出

10.80

10.80

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.72

11.72

 

 

 

 

 

2080505

行政事业单位离退休

11.36

11.36

 

 

 

 

 

208050505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.36

11.36

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.36

0.36

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

 

 

 

 

 

2082702

   财政对工伤保险基金的补助

0.08

0.08

 

 

 

 

 

2082703

   财政对生育保险基金的补助

0.20

0.20

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.58

3.58

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.02

0.02

 

 

 

 

 

2100799

   其他计划生育事务支出

0.02

0.02

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.56

3.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

   行政单位医疗

2.59

2.59

 

 

 

 

 

2101102

   事业单位医疗

0.97

0.97

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1.38

1.38

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1.38

1.38

 

 

 

 

 

2130599

    其他扶贫支出

1.38

1.38

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.54

8.54

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.54

8.54

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

8.54

8.54

 

 

 

 

 

                   
 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

208.42

174.02

34.40

 

 

 

 

206

科学技术支出

183.19

148.79

34.40

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

177.74

148.72

29.03

 

 

 

 

2060101

  行政运行

58.04

58.04

 

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务                                                                                            

119.70                                                                                                                                                                                          

90.68

29.03

 

 

 

 

206099

其他科学技术支出

5.45

0.07

5.37

 

 

 

 

2069901

科技奖励

5.38

 

5.37

 

 

 

 

2069999

   其他科学技术支出

0.07

0.07

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.72

11.72

 

 

 

 

 

2080505

行政事业单位离退休

11.36

11.36

 

 

 

 

 

208050505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.36

11.36

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.36

0.36

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

 

 

 

 

 

2082702

   财政对工伤保险基金的补助

0.08

0.08

 

 

 

 

 

2082703

   财政对生育保险基金的补助

0.20

0.20

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.59

3.59

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.02

0.02

 

 

 

 

 

2100799

   其他计划生育事务支出

0.02

0.02

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.57

3.57

 

 

 

 

 

2101101

   行政单位医疗

2.59

2.59

 

 

 

 

 

2101102

   事业单位医疗

0.98

0.98

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1.38

1.38

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1.38

1.38

 

 

 

 

 

2130599

    其他扶贫支出

1.38

1.38

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.54

8.54

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.54

8.54

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

8.54

8.54

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

219.14

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

183.19

183.19

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

11.72

11.72

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.59

3.59

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.38

1.38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

8.54

8.54

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

本年收入合计

22

219.14

本年支出合计

49

208.43

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末结转和结余

50

 

一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

208.43

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

26

 

 

53

 

合计

27

219.14

合计

54

208.43

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

208.42

174.02

34.40

206

科学技术支出

183.19

148.79

34.40

20601

科学技术管理事务

177.74

148.72

29.03

2060101

  行政运行

58.04

58.04

 

2060102

  一般行政管理事务                                                                                            

119.70                                                                                                                                                                                           

90.68

29.03

206099

其他科学技术支出

5.45

0.07

5.37

2069901

科技奖励

5.38

 

5.37

2069999

   其他科学技术支出

0.07

0.07

 

208

社会保障和就业支出

11.72

11.72

 

2080505

行政事业单位离退休

11.36

11.36

 

208050505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.36

11.36

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.36

0.36

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

 

2082702

   财政对工伤保险基金的补助

0.08

0.08

 

2082703

   财政对生育保险基金的补助

0.20

0.20

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.59

3.59

 

21007

计划生育事务

0.02

0.02

 

2100799

   其他计划生育事务支出

0.02

0.02

 

21011

行政事业单位医疗

3.57

3.57

 

2101101

   行政单位医疗

2.59

2.59

 

2101102

   事业单位医疗

0.98

0.98

 

213

农林水支出

1.38

1.38

 

21305

扶贫

1.38

1.38

 

2130599

    其他扶贫支出

1.38

1.38

 

221

住房保障支出

8.54

8.54

 

22102

住房改革支出

8.54

8.54

 

2210201

    住房公积金

8.54

8.54

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

145.51

302

商品和服务支出

18.14

30101

  基本工资

63.75

30201

  办公费

2.28

30102

  津贴补贴

41.73

30202

  印刷费

0.41

30103

  奖金

21.71

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

15.28

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.18

30107

  绩效工资

3.04

30206

  电费

0.45

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.23

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

10.37

30211

  差旅费

5.13

30301

离休费

 

30212

 因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

5.95

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.50

30305

  生活补助

1.62

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.62

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

0.21

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.35

30311

  住房公积金

8.54

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.04

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

人员经费合计

155.87

公用经费合计

18.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.7

 0

 0

 0

 0

 0.7

0.62

 0

 0

 0

0

 0.62

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 0

 0

 0

0 

0 

0 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:巴马县科技局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有该项基本支出和项目支出安排支出,故本表无数据。

 

第三部分:巴马县科技局2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计219.14万元。比上年增加73.65万元,增长50.62%。主要包括:

1.财政拨款收入219.14万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加73.65万元,增长50.62%。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部是财政拨款结转和结余。比上年减少1.68万元,下降168%。

 (二)支出总计208.42万元。比上年增加62.93万元,增长43.25%。主要包括:

1. 科学技术支出(类)83.19万元:主要用于科学技术一般行政管理事务、其他科学技术管理事务支出、科技奖励、其他科学技术支出方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)11.72万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)3.59万元:主要用于行政单位医疗、事业单位医疗人员补助支出。

4.农林水电支出(类)1.38万元,主要用于扶贫支出。

5.住房保障支出(类)8.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马县科技局2017 年度一般公共预算支出208.42万元,其中:基本支出174.02万元,项目支出34.40万元。

1、科技支出183.19万元,其中科学技术管理事务177.74万元,用于保障科技局正常机构运行,开展科技活动的支出,包括人员经费和日常公用经费。其中行政运行58.04万元,一般行政管理事务119.70万元,其他科学技术管理事务支出5.45万元。科技奖励5.83万元,主要用于专利申请及授权资助,其他科学技术支出0.07万元。

2. 社会保障和就业支出11.72万元,主要用于机关事业单位五险缴费等开支。

3、医疗卫生与计划生育支出3.59万元,其中医疗保障

3.57万元,是科技局按照国家政策规定的比例为职工支付的医疗保险费用;计划生育事务0.02万元,用于发放独生子女保健费。

4、农林水电支出(类)1.38万元,主要用于扶贫支出。5、住房保障支出8.54万元,是科技局按照国家政策规

定的比例为职工支付的住房公积金。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出174.02万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出145.51万元,完成年初预算的128.10 %。追加了干部职工工资补发部分。

(二)商品和服务支出18.14万元,完成年初预算的327.43%。其中增加了维修(护)费5.95万元,主要用于办公室搬迁支出。

(三)对个人和家庭的补助支出10.37万元,完成年初预算的128.02%,其中遗属补助月增加180元,其他补助经费也有增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县科技局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有该项基本支出和项目支出安排支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.62万元。“三公”经费支出0.62万元,比2016年减少了0.01 万元,同比下降0.16%。

  1. 因公出国(境)费支出0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。年初预算因公出国(境)费为0万元,与上年因公出国(境)费支出持平。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算公务用车购置及运行费为0万元。其中:1、公务用车购置支出0万元,年初预算公务用车购置费为0万元,上年公务用车公务用车购置支出0万元。

    2、公务用车运行支出 0万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,2017年,科技局单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。科技局年初预算公务用车运行费为0万元,严格执行公车改革,控制公车运行开支。

    (三)公务接待费支出0.62万元,公务接待批次8次,人次 59人。年初公务接待费预算数 0.7万元,减少 0.01万元,比上年公务接待费支出数减少0.01万元,减少0.16%。严格按照八项规定要求控制公务接待开支费用。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出18.14 万元,比2016年增加 8.37万元,增加85.67 %。主要原因是是增加了办公室搬迁支出费用。办公费、差旅费也增加了开支。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:比上年减少6.51万元,降低651%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

    (四)项目绩效评价情况说明

    2017年科技局共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款26.00万元,占年初专项支出预算的126.82%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    其中:专利申请资助及奖励预算经费24.00万元,项目支出100%。科技项目申报经费2.00万元,项目支出100%。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

巴马县科技局2017年部门决算附表.XLS

相关链接