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第一部分:巴马瑶族自治县统计局部门概况
第二部分:巴马瑶族自治县统计局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:巴马瑶族自治县统计局2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
一、主要职责
巴马瑶族自治县统计局的主要职能是:
(一)承担组织协调和指导全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规,制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。
(二)组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
(三)组织实施国家和自治区部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;汇总、整理和提供有关国情国力的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。
(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向自治县党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)组织实施各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
(九)依法管理、审批(备案)各部门统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(十)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各乡镇、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各乡镇统计信息化系统建设。
(十一)会同有关部门组织管理全县统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。
(十二)承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)部门内设机构
巴马瑶族自治县统计局是主管统计工作的自治县人民政府组成部门。内设3个二层机构单位:农村抽样调查队、社会经济调查中心、统计事务和数据管理中心。内设有办公室、农村与人口社会统计股、工业能源和投资股、服务员统计股、国民经济综合核算股、贫困监测与住户调查股等6股室,核定编制数20个,其中6个行政编、8个参公编、6个事业编,实有在编人员14个;协统员14人,政府聘用人员1人。
(二)部门所属单位
本部门所属二层单位有三个,分别为巴马瑶族自治县社会经济调查中心、巴马瑶族自治县农村抽样调查队、巴马瑶族自治县统计事务调查和数据管理中心,单位性质:事业单位。单位主要职责:一、为政府决策及社会需要提供社会经济信息、组织协调各乡镇、各部门对社会经济进行调查、收集、汇总、整理及上报;负责全县经济普查、农业普查、人口普查工作。二、为政府决策及社会需求调查提供部分农村社会经济信息。负责自治区分配给我县60户农村住户的经济收支情况调查,独立行使,统计调查、统计报告、统计监督的职权。三、贯彻执行国家统计局、国家统计局广西调查总队以及河池调查队制度的统计调查方法制度,组织实施全县粮食产量和畜牧业生产全面统计和监测调查、居民收支调查、脱贫县农村住户监测、劳动力调查等工作,负责全县统计数据库、信息系统和网络的维护和运行安全等。
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入356.15万元,总支出356.15万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少14.06万元,下降3.80%,主要原因是因财政困难,该年度本着“节约”的原则,精打细算,落实上级要求,缩减部门预算,按照上年度预算的70%落实特定类项目经费。总支出较上年减少14.06万元,下降3.80%,主要原因是收入缩减,支出相对应减少。
二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入356.15万元,较上年减少14.06万元,下降3.80%,主要原因是因财政困难,该年度本着“节约”的原则,精打细算,落实上级要求,缩减部门预算,按照上年度预算的70%落实特定类项目经费。部门收入主要包括:一般公共预算拨款356.15万元,占总收入100.00%。
三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出356.15万元,较上年减少14.06万元,下降3.80%,主要原因是因财政困难,该年度本着“节约”的原则,精打细算,落实上级要求,缩减部门预算,按照上年度预算的70%落实特定类项目经费。部门支出主要包括:住户调查经费、五经普工作经费、农村统计、统计事业运行经费等,本年度五经普工作已收尾,经费较去年缩减,其他特定类项目支出较去年都减少30%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)一般公共服务支出296.04万元,占支出总预算83.12%,比上年减少3.56万元,下降1.19%,主要原因是:一、特定类项目按照上年度的70%下达;二、财政聘用人员减员。
(2)卫生健康支出10.97万元,占支出总预算3.08%,比上年增加0.01万元,增长0.09%,主要原因是:2024年单位人员职务职级晋升,增加工资,社保基数提高。
(3)社会保障和就业支出25.76万元,占支出总预算7.23%,比上年减少14.69万元,下降36.32%,主要原因是:一、财政聘用人员减员,社保费减少;二、协统员工资标准下降,社保费由个人自行承担。
(4)住房保障支出19.51万元,占支出总预算5.48%,比上年增加0.32万元,增长1.67%,主要原因是:2024年单位人员职务职级晋升,增加工资,基数提高。
(5)农林水支出3.88万元,占支出总预算1.09%,比上年增加3.88万元,增长100%,主要原因是:驻村工作队员经费,与上年功能科目使用不一致,今年放农林水支出,故增长。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算268.50万元,占支出预算75.39%,比上年增加16.34万元,增长6.48%。其中:
(1)工资福利支出237.68万元,占基本支出总预算88.52%,
比上年增长21.82万元,增长10.11%,主要原因是:协统员并入人员信息,薪酬待遇在基本信息支出中,上年度经费在特定列项目制填列。
(2)商品和服务支出22.84万元,占基本支出总预算8.51%,
比上年增长0.52万元,增长2.33%,主要原因是:24年部分职工职务职级晋升,基础工资提高。
(3)对个人和家庭的补助7.98万元,占基本支出总预算2.97%,
比上年减少6.00万元,减少42.92%,主要原因是:减员,预算减少。
项目支出预算87.65万元,占支出预算24.61%,比上年减少30.40万元,下降25.75%。其中:
(1)商品和服务支出81.03万元,占项目支出总预算92.45%,
比上年减少24.72万元,减少23.38%,主要原因是:因财政困难,该年度本着“节约”的原则,精打细算,落实上级要求,缩减部门预算,按照上年度预算的70%落实特定类项目经费。
(2)工资福利支出6.62万元,占项目支出总预算7.55%,
比上年减少5.68万元,减少46.18%,主要原因是:本年度协统员工资标准调整,单位部分五险一金由个人承担,预算减少。
我部门2025年无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.66万元,同口径较2024年度预算数1.84万元,减少0.18万元,下降9.78%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年无此项工作预算。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我局无此项工作经费。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年无公务用车。
(三)公务接待费2025年预算安排1.66万元,较上年减少0.18万元,下降9.78%,主要原因是因财政困难,该年度本着“节约”的原则,精打细算,落实上级要求,缩减部门预算。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费预算主要包括:办公费,水费,电费,邮电费,取暖费,会议费,培训费,公务接待费,工会经费其他交通费,其他商品费,我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算22.84万元,较上年增加0.52万元,增长2.33%,主要原因是:2024年单位人员职务职级晋升,增加工资,基数较高。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额7.79万元。其中:货物类采购7.79万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于:年鉴采购、住户调查及劳动力调查年终慰问品采购。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目9个,预算资金87.65万元。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称统计事业经费(办公经费),预算资金13.6万元,2025年绩效目标为:通过投入136000元三保经费保证单位正常运转,顺利完成上级部门交办的各项工作。设1条数量指标,涉及职工≥35人,设1条质量指标:职工办事效率-定性-明显提高,设1条时效指标:经费处理时间-定性-根据使用情况,每半年处理一次,设1条成本指标:成本控制≥136000元,设1条社会效益指标:商家满意度≥70%。
第三部分:名词解释
请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。例如:(新增默认名词)
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:巴马瑶族自治县统计局2025年部门预算报表
部门收支总体情况表
|
单位名称:巴马瑶族自治县统计局 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
351.14 |
一、一般公共服务支出 |
296.04 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
351.14 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
25.76 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
10.97 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
3.88 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
19.51 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
351.14 |
本年支出合计 |
356.15 |
|
上年结转结余 |
5.01 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
356.15 |
支出总计 |
356.15 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表
|
单位名称:巴马瑶族自治县统计局 |
单位:万元 | ||||||||||||||
|
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
356.15 |
351.14 |
351.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
|
单位名称:巴马瑶族自治县统计局 |
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
合计 |
356.15 |
268.50 |
87.65 |
0 | ||
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
356.15 |
268.50 |
87.65 |
0 | |
|
2010501 |
行政运行 |
239.50 |
203.50 |
36.00 |
0 | |
|
2010506 |
统计管理 |
6.36 |
0.00 |
6.36 |
0 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0 | |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
44.29 |
0.00 |
44.29 |
0 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0 | |
|
2012906 |
工会事务 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.91 |
23.91 |
0.00 |
0 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称:巴马瑶族自治县统计局 |
单位:万元 | |||
|
收 |
入 |
支 |
出 | |
|
项目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款 |
351.14 |
一、一般公共服务支出 |
296.04 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
351.14 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
25.76 | |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
10.97 | |
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |||
|
十二、农林水支出 |
3.88 | |||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |||
|
十六、金融支出 |
0.00 | |||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |||
|
十九、住房保障支出 |
19.51 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | |||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
351.14 |
本年支出合计 |
356.15 | |
|
上年结转结余 |
5.01 |
结转下年支出 |
0.00 | |
|
收入总计 |
356.15 |
支出总计 |
356.15 | |
|
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
|
单位名称:巴马瑶族自治县统计局 |
单位:万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
356.15 |
268.50 |
245.66 |
22.84 |
87.65 |
0 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
239.50 |
203.50 |
182.81 |
20.69 |
36.00 |
0 | ||
|
2010506 |
统计管理 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.36 |
0 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0 | ||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.29 |
0 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.74 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2012906 |
工会事务 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
0 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.91 |
23.91 |
23.91 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.97 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.88 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.51 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称:巴马瑶族自治县统计局 |
单位:万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
合计 |
268.50 |
245.66 |
22.84 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
237.68 |
237.68 |
0.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
64.53 |
64.53 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.36 |
34.36 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
37.85 |
37.85 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
7.82 |
7.82 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.91 |
23.91 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.63 |
10.63 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.82 |
0.82 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
19.51 |
19.51 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
38.25 |
38.25 |
0.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
22.84 |
0.00 |
22.84 | |
|
30201 |
办公费 |
1.51 |
0.00 |
1.51 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.15 |
0.00 |
0.15 | |
|
30206 |
电费 |
0.41 |
0.00 |
0.41 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.54 |
0.00 |
2.54 | |
|
30211 |
差旅费 |
2.90 |
0.00 |
2.90 | |
|
30215 |
会议费 |
0.15 |
0.00 |
0.15 | |
|
30216 |
培训费 |
0.28 |
0.00 |
0.28 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.68 |
0.00 |
0.68 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
2.15 |
0.00 |
2.15 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.34 |
0.00 |
11.34 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.98 |
7.98 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
7.92 |
7.92 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
|
单位名称:巴马瑶族自治县统计局 |
单位:万元 | |||||||||||||||||
|
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | |||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | ||||||||
|
115001 |
巴马瑶族自治县统计局 |
5.08 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.66 |
0.15 |
3.27 |
3.27 |
0.00 | ||||||
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
||||||||||||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称:巴马瑶族自治县统计局 |
单位:万元 | ||||||
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称:巴马瑶族自治县统计局 |
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
| ||||||
2025年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称:巴马瑶族自治县统计局 |
单位:万元 | |||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
第五次全国经济普查工作经费1 |
1.00 |
通过投入10000元资金,开展第五次全国经济普查工作,确保后续收尾工作顺利完成。 |
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
县级协统(管)员费用经费 |
1.61 |
通过投入17284.95元资金,完成协统员一月份社保及公积金缴纳。 |
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
统计事业经费(办公经费) |
13.60 |
通过投入136000元三保经费保证单位正常运转。 |
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
统计事业-年鉴采购 |
3.98 |
通过投入39800元,采购办公用纸及印刷600本统计年鉴,分发给各行政事业单位。 |
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
劳动力调查工作采购 |
0.18 |
通过投入1800元完成辅调员年度慰问工作。 |
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
住户收支与生活状况和脱贫县农村住户监测调查采购 |
3.63 |
通过投入36300元完成住户调查记账户、辅调员年度慰问工作。 |
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
全国人口变动抽样调查工作经费 |
0.50 |
通过投入5000元资金,开展人口抽样调查工作,保证职工日常下乡或参加区市培训等差旅及调查员补助的发放,确保调查工作顺利完成。 |
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
住户收支与生活状况和脱贫县农村住户监测调查经费 |
34.57 |
通过投入345700元资金,开展城镇居民收支与生活状况调查、农村居民收支与生活状况调查和脱贫县农村住户监测调查工作,完成住户各项统计工作,确保121户记账户和辅调员补助发放到位,保证职工参加区市培训和下乡开展工作的差旅。 |
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
粮食产量和主要禽畜监测调查工作经费 |
5.76 |
通过投入57640元资金,开展对我县粮食产量和主要禽畜监测调查工作,确保10名粮食监测辅助调查员和25名畜禽调查辅助调查员补助发放到位,保证职工开展业务培训、到监测点督查指导、使用无人机测量监测、监测点维护等工作差旅的及时落实。 |
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
劳动调查工作经费 |
3.96 |
通过投入41370元资金,开展劳动力调查工作,携调查宣传品入户开展调查工作,按季度发放6名辅调员工作补贴,保证职工参加区市培训和下乡开展工作的差旅,并且年终对辅调员进行相应慰问工作。 |
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
法律法规宣传经费 |
1.35 |
通过投入13500元资金,完成法律法规知识宣传工作、按时开展统计开放日活动,确保下乡开展指导工作差旅发放。 |
|
115 |
巴马瑶族自治县统计局 |
统计事业经费 |
12.50 |
通过投入124957元资金,开展统计事业工作,完成农业培训工作(包括走访培训),完成电子台账工作,保证职工日常下乡或参加区市培训等差旅的发放,确保统计日常工作正常运转。 |
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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