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巴马瑶族自治县市场监督管理局2025年度部门预算公开

2025-02-18 17:40     来源:巴马瑶族自治县市场监督管理局
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第一部分:巴马瑶族自治县市场监督管理局部门概况

第二部分:巴马瑶族自治县市场监督管理局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:巴马瑶族自治县市场监督管理局2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表


第一部分:部门概况

、主要职责

1.负责全县市场综合监督管理。起草自治县市场监督管理有关地方性规章、制度、政策、标准,组织实施质量强县战略、食品安全战略、药品(含中药、民族药)医疗器械和化妆品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。2.负责全县市场主体统一登记注册。导全县各类企业、农专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体登记注册工作。依法办理自治县本级企业登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。3.负责组织和指导全县市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处跨区域或重大违法案件。推动完善行政执法与刑事司法衔接机制,联合公安机关打击市场监管领域违法犯罪行为。规范市场监督管理和知识产权执法行为。4.负责反垄断统一执法。统筹推进公平竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度,负责反垄断协议等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督,并依据委托开展调查。5.负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导自治县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。6.负责宏观质量管理。拟订实施全县高质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,建立并统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。7.负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。实施工业产品生产许可管理。8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作,督促检查乡(镇)人民政府和县直相关部门贯彻执行食品安全决策部署落实情况。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作,监督事故处理落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担自治县食品安全委员会日常工作。10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。组织开展食品安全专项整治和综合治理,着力防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、评价性抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。11.负责食品药品行政许可的实施。承担全县食品(含保健食品)和食品添加剂生产、经营的许可,以及药品零售许可、医疗器械经营许可、医疗器械(一类)生产备案、网络食品交易主体备案等实施。12.负责特殊食品和食品质量安全监督管理。拟订保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉等特殊食品和食品质量安全监督管理的制度措施并组织实施。依据授权承担特殊食品注册、备案和现场核查工作。承担全县食盐质量安全监督管理、市场监管与盐政执法职责。13.负责全县药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品研制、生产、经营质量管理规范。监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范。监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。配合上级药品监督管理局开展药品、医疗器械注册和监督管理。14.责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担全县药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。15.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械、化妆品生产经营使用的违法行为,查处药品互联网销售第三方平台的违法行为。监督实施问题药品召回和处置制度。配合上级药品监督管理局监督实施执业药师资格准入制度和执业药师注册工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。16.负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施,建立覆盖全过程的监管制度,建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。17.指导乡镇食品药品监督管理工作。推动落实乡(镇)人民政府对本行政区域内食品药品安全负总责的机制。18.负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度,推行法定计量单位,依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。19.负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准制定、修订工作。组织实施国家行业及地方标准,组织制定并实施标准化发展战略、规范化活动。20.负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全县认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。21.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。22.组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全县个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。23.负责促进知识产权运用。拟订知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施并组织实施。指导落实商标、专利、原产地地理标志等申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设,推动知识产权信息传播利用。24.负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施并组织实施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施,推动建设知识产权保护体系。负责组织商标、专利执法工作,及知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。统筹协调知识产权风险预测预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。25.完成自治县委、自治县人民政府交办的其他任务。

、机构设置情况

(一)部门内设机构

本部门预算为汇总预算,包括巴马瑶族自治县市场监督管理局本级预算,以及纳入编制范围的下属二层机构预算。具体包括:1.巴马瑶族自治县市场监督管理局是主管市场监督管理工作的自治县人民政府组成部门。部设有:(1)一室十八股:1.办公室。2.政策法规股。3.综合执法和价格监督检查股。4.行政许可和登记注册股。5.个体私营经济和信用监督管理股。6.网络交易监督和消费环境管理股。7.广告监督管理股。8.质量和认证认可监督管理股。9.协调和应急管理股。10.食品安全监督管理股。11.食品经营和食盐安全监督管理股。12.食品餐饮安全监督管理股。13.药品和医疗器械监督管理股。14.特殊食品化妆品安全监督管理股。15.特种设备安全监察股。16.标准化和计量监督管理股17.知识产权监督管理股18.科技信息档案管理股。19.财务股。

部门所属单位

本部门直属机构1个:12315消费者申诉举报中心。派出机构十个:巴马市场监督管理所、甲篆市场监督管理所、那桃市场监督管理所、燕洞市场监督管理所、百林市场监督管理所、凤凰市场监督管理所、西山市场监督管理所、东山市场监督管理所、那社市场监督管理所、所略市场监督管理所。二层机构3个:计量检定测试所、食品药品检验检测中心、市场管理中心。


第二部分:巴马瑶族自治县市场监督管理局2025年部门预算情况说明

、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1829.40万元,总支出1829.40万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少145.61万元,下降7.37%,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约精神,控制预算成本。总支出较上年减少145.61万元,下降7.37%,主要原因是压减行政管理事务的一般性支出和非急性、非刚性支出。

、部门预算收入总体情况说明

    我部门总收入1829.40万元,较上年减少145.61万元,下降7.37%,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约精神,控制预算成本。部门收入主要包括:一般公共预算拨款1829.40万元,占总收入100.00%。


、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1829.40万元,较上年减少145.61万元,下降7.37%,主要原因是压减行政管理事务的一般性支出和非急性、非刚性支出,缩减工作经费,减少不必要的开支。部门支出主要包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)一般公共服务支出1386.92万元,占支出总预算75.81%,比上年减少28.43万元,下降2.01%,主要原因是:压减行政管理事务的一般性支出和非急性、非刚性支出。

(2)卫生健康支出81.47万元,占支出总预算4.45%,比上年减少1.12万元,下降1.36%,主要原因是:人员减少。

(3)社会保障和就业支出193.26万元,占支出总预算10.56%,比上年减少111.56万元,下降36.60%,主要原因是:人员减少。

(4)农林水支出23.35万元,占支出总预算1.28%,比上年减少0.10万元,下降0.43%,主要原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约精神,控制预算成本。

(5)住房保障支出144.40万元,占支出总预算7.89%,上年减少4.40万元,下降2.96%,主要原因是:人员减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1746.09万元,占支出预算95.45%,比上年减少139.48万元,下降7.40%。其中:

(1)工资福利支出1524.42万元,占基本支出总预算87.30%,比上年减少97.45万元,减少6.01%,主要原因是:业年金缴费减少。

(2)商品和服务支出172.02万元,占基本支出总预算9.85%,比上年增长0.54万元,增长0.31%,主要原因是:增加办公费用。

(3)对个人和家庭的补助49.65万元,占基本支出总预算2.84%,比上年减少42.56万元,减少46.16%,主要原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约精神,压减工作经费。

2.项目支出预算。

项目支出预算83.31万元,占支出预算4.55%,比上年减少6.13万元,下降6.85%。其中:

(1)商品和服务支出77.59万元,占项目支出总预算93.13%,比上年减少9.95万元,减少11.37%,主要原因是:缩减工作经费,减少不必要的开支。

(2)对个人和家庭的补助0.07万元,占项目支出总预算0.08%,比上年增长0.07万元,增长100%,主要原因是:补发调出及退休人员工资。

(3)资本性支出5.65万元,占项目支出总预算6.78%,

比上年增长3.75万元,增长197.37%,主要原因是:办公设备老化需要更新。

、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元增长0%,主要原因是我部门2024年无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年无国有资本经营预算支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.54万元,同口径较2024年度预算数29.63万元,减少0.09万元,下降0.30%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门无因公出国(境)安排。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排24.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,其中:公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门没有购置公务用车。公务用车运行维护费2025年预算安排24.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是公务车数量与上年持平。

(三)公务接待费2025年预算安排5.54万元,较上年减少0.09万元,下降1.60%,主要原因是缩减工作经费,减少不必要的开支。

、机关运行经费安排情况说明

我部门机关(事业单位)运行经费预算主要包括:办公费,水费,电费,邮电费,取暖费,会议费,培训费,公务接待费,工会经费公务运车费,其他交通费,其他商品费,我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算172.02万元,较上年增加0.54万元,增长0.31%,主要原因是:工资调整,其他交通费增加。

、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额24万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购4万元。主要用于:公务用车加油、维修护方面的开支。

国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)

、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目18个,预算资金83.31万元。绩效目标情况详见报表(感涉密项目除外)

重点项目预算绩效目标说明。

市场秩序执法工作经费,预算资金3万元,2025年度绩效目标为:通过投入该项目经费,完成反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序维护执法工作,规范和维护市场秩序,保护消费者权益,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。设1条数量指标:监管执法次数≥200人次;设1条质量指标:执法监管整改率≥90%;设1条时效指标:执法案件按时完成率≥90%;设1条成本指标:总投入≤30000元;设1条社会效益指标:投诉举报处置率≥90%;设1条满意度指标:群众满意度≥90%。


第三部分:名词解释

请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写。例如:(新增默认名词)

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:巴马瑶族自治县市场监督管理局2025年部门预算报表


表一:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称:巴马瑶族自治县市场监督管理局单位:万元


收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

、一般公共预算拨款

1808.70

、一般公共服务支出

1386.92

1、上级补助

0.00

、外交支出

0.00

2、本级

1808.70

国防支出

0.00

、政府性基金预算拨款

0.00

、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

、教育支出

0.00

2、本级

0.00

、科学技术支出

0.00

国有资本经营预算拨款

0.00

、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

、社会保障和就业支出

193.26

2、本级

0.00

、卫生健康支出

81.47

、财政专户管理资金收入

0.00

、节能环保支出

0.00

、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

23.35

、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

144.40



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

1808.70

本年支出合计

1829.40

上年结转结余

20.70

结转下年支出

0.00

收入总计

1829.40

支出总计

1829.40

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二:部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称:巴马瑶族自治县市场监督管理局单位:万元



部门(单位)代码


部门(单位)

名称



合计

本年收入

上年结转结余


小计


一般公

共预算


政府性基金预算


国有资本

经营预算

财政专户

管理资金

收入


单位资金



一般公共

预算

政府性

基金预


国有资本

经营预算

财政专

户管理资金

收入


单位资



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


164

巴马瑶族自

治县市场监督管理局


1829.40


1808.70


1808.70


0.00


0.00


0.00


0.00


20.70


20.70


0.00


0.00


0.00


0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三:部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称:巴马瑶族自治县市场监督管理局单位:万元


科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

1829.40

1746.09

83.31

0


164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

1829.40

1746.09

83.31

0

2011499


其他知识产权事务支出

2.00

0.00

2.00

0

2012906


工会事务

16.11

16.11

0.00

0

2013302


一般行政管理事务

0.07

0.00

0.07

0

2013801


行政运行

1281.49

1255.49

26.00

0

2013802


一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

0

2013804


经营主体管理

1.00

0.00

1.00

0

2013805


市场秩序执法

5.00

0.00

5.00

0

2013808


信息化建设

1.00

0.00

1.00

0

2013810


质量基础

5.21

0.00

5.21

0

2013812


药品事务

3.00

0.00

3.00

0

2013813


医疗器械事务

0.50

0.00

0.50

0

2013814


化妆品事务

0.50

0.00

0.50

0

2013815


质量安全监管

1.40

0.00

1.40

0

2013816


食品安全监管

26.47

0.00

26.47

0

2013899


其他市场监督管理事务

1.16

0.00

1.16

0

2019999


其他一般公共服务支出

32.00

32.00

0.00

0

2080501


行政单位离退休

7.96

7.96

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

180.78

180.78

0.00

0

2089999


其他社会保障和就业支出

4.52

4.52

0.00

0

2101101


行政单位医疗

81.47

81.47

0.00

0

2130599


其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

23.35

23.35

0.00

0

2210201


住房公积金

144.40

144.40

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四:财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:巴马瑶族自治县市场监督管理局单位:万元


项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

、一般公共预算拨款

1808.70

、一般公共服务支出

1386.92

1、上级补助

0.00

、外交支出

0.00

2、本级

1808.70

国防支出

0.00

、政府性基金预算拨款

0.00

、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

、教育支出

0.00

2、本级

0.00

、科学技术支出

0.00

国有资本经营预算拨款

0.00

、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

、社会保障和就业支出

193.26

2、本级

0.00

、卫生健康支出

81.47



、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

23.35



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

144.40



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

1808.70

本年支出合计

1829.40

上年结转结余

20.70

结转下年支出

0.00

收入总计

1829.40

支出总计

1829.40

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五:一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称:巴马瑶族自治县市场监督管理局单位:万元


科目编码


部门(单位)代

部门(单位)名

(功能分类科

目名称)


合计

基本支出


项目支出


结转下年支出

小计


人员经费

公用经费




1

2

3

4

5

6


164

巴马瑶族自治

县市场监督管理局

1829.40

1746.09

1574.07

172.02

83.31

0

2011499


其他知识产权事务支出

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0

2012906


工会事务

16.11

16.11

0.00

16.11

0.00

0

2013302


一般行政管理事务

0.07

0.00

0.00

0.00

0.07

0

2013801


行政运行

1281.49

1255.50

1101.09

154.41

26.00

0

2013802


一般行政管理事务

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0

2013804


经营主体管理

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0

2013805


市场秩序执法

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0

2013808


信息化建设

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0

2013810


质量基础

5.21

0.00

0.00

0.00

5.21

0

2013812


药品事务

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0

2013813


医疗器械事务

0.50

0.00

0.00

0.00

0.50

0

2013814


化妆品事务

0.50

0.00

0.00

0.00

0.50

0

2013815


质量安全监管

1.40

0.00

0.00

0.00

1.40

0

2013816


食品安全监管

26.47

0.00

0.00

0.00

26.47

0

2013899


其他市场监督

管理事务

1.16

0.00

0.00

0.00

1.16

0

2019999


其他一般公共服务支出

32.00

32.00

32.00

0.00

0.00

0

2080501


行政单位离退

7.96

7.96

7.96

0.00

0.00

0

2080505


机关事业单位

基本养老保险缴费支出

180.78

180.78

180.78

0.00

0.00

0

2089999


其他社会保障和就业支出

4.52

4.52

4.52

0.00

0.00

0

2101101


行政单位医疗

81.47

81.47

81.47

0.00

0.00

0

2130599


其他巩固脱贫

攻坚成果衔接

乡村振兴支出

23.35

23.35

21.85

1.50

0.00

0

2210201


住房公积金

144.40

144.40

144.40

0.00

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六:一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:巴马瑶族自治县市场监督管理局单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

1746.09

1574.07

172.02

301

工资福利支出

1524.42

1524.42

0.00

30101

基本工资

468.55

468.55

0.00

30102

津贴补贴

201.74

201.74

0.00

30103

奖金

204.06

204.06

0.00

30107

绩效工资

206.90

206.90

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

180.78

180.78

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

78.96

78.96

0.00

30112

其他社会保障缴费

7.03

7.03

0.00

30113

住房公积金

144.40

144.40

0.00

30199

其他工资福利支出

32.00

32.00

0.00

302

商品和服务支出

172.02

0.00

172.02

30201

办公费

19.05

0.00

19.05

30205

水费

1.20

0.00

1.20

30206

电费

8.00

0.00

8.00

30207

邮电费

15.59

0.00

15.59

30211

差旅费

13.57

0.00

13.57

30215

会议费

0.30

0.00

0.30

30216

培训费

1.50

0.00

1.50

30217

公务接待费

5.54

0.00

5.54

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

16.11

0.00

16.11

30231

公务用车运行维护费

24.00

0.00

24.00

30239

其他交通费用

59.82

0.00

59.82

30299

其他商品和服务支出

7.34

0.00

7.34

303

对个人和家庭的补助

49.65

49.65

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

49.17

49.17

0.00

30307

医疗费补助

0.48

0.48

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称:巴马瑶族自治县市场监督管理局单位:万元


部门(单位)


部门(单位)

名称


总计

“三公”经费


会议费

培训费


合计

因公出国

公务用车购置及运行维护费

公务接待

小计

公务用车

运行维护

公务用车

购置费

小计

本级资金

安排

上级补助

资金安排

(境)



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

164001

巴马瑶族自

治县市场监督管理局

31.34

29.54

0.00

24.00

24.00

0.00

5.54

0.30

1.50

1.50

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八:政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:巴马瑶族自治县市场监督管理局单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出




0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九:国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表


单位名称:巴马瑶族自治县市场监督管理局单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能

分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

表十:2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表


单位名称:巴马瑶族自治县市场监督管理局单位:万元


单位代码


单位名称


项目名称


预算金额


年度绩效目标

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

食品安全监管工作经费(保运转)

4.26

通过投入该项工作经费,加强日常食品生产、流通、餐饮的安全监管,杜绝重大食品安全事件发生,防控食品安全风险。

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

药品安全监管工作经费

1.00

通过投入该项目经费,开展药品安全监管工作,防控药品安全风险,杜绝重大安全事件发生。

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

化妆品事务工作经费

0.50

通过投入该项目经费,开展化妆品安全监管工作,杜绝重大安全事件发生,防控辖区内化妆品安全风险。

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

食品安全监管工作经费

3.74

通过投入该项目经费,开展食品生产、流通、餐饮的日常安全监管,杜绝重大食品安全事件发生,防控食品安全风险。

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

医疗器械事务工作经费

0.50

通过投入该项目经费,开展医疗器械安全监管工作,杜绝重大安全事件发生,防控医疗器械安全风险。

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

从非税收入安排的支出

36.00

通过投入该项目经费,从非税收入安排支出作为补助业务经费,以完成市场监管部门各项工作目标。

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

315消费者权益保护工作经费

2.00

通过该项目经费,开展消费者权益保护宣传工作,提高消费者维权意识,保护消费者权益,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

危险化学品和特种设备安全监察工作经费


1.40

通过投入该项目经费,对各级特种设备安全监察机构在实施特种设备的质量进行监督与安全监察。深入各危险化学品生产经营单位,认真排查治理各项隐患,解决安全生产源头性问题,保证危险化学品和特种设备安全事故零发生。

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

科技信息化建设和档案管理工作经费

1.00

通过投入该项目经费,完成科技信息化建设和档案管理工作,实现“智慧市场”信息监管平台的正常运行与维护。

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

计量强检和标准化工作经费

2.21

通过投入项目经费,开展计量检定活动,规范、监督商品量和市场计量行为,营造公平有序的市场环境,规范、监督商品标准化和市场计量行为,助推产业发展。

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

市场秩序执法工作经费

3.00

通过投入该项目经费,完成反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法





等市场秩序维护执法工作,规范和维护市场秩序,保护消费者权益,营造诚实守信、公平竞争的市场环

境。

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

市场主体管理专项工作经费

1.00

通过投入该项目经费,完成全县市场主体准入设立登记注册、许可审批、信用监管等市场主体管理工作,组织指导个体私营经济发展与监督管理,全面营造优化营商环境。

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

质量兴县工作经费

3.00

通过投入该项目经费,开展质量检查和产品防伪监督工作,组织实施产品质量监督抽查,打造质量强县。

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局


知识产权业务工作经费


2.00

通过投入该项目经费,落实商标、专利、原产地地理标志等申请的审查、确权相关前置服务工作,打造巴马“寿乡”地理标志。实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策,打造知识产权强县。

164

巴马瑶族自治县市场监督管理局

小个专党建工作经费

1.00

通过投入该项目经费,开展“小个专”基层党建工作建设,助力基层党组织良好快速发展。

注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


关联文件: